大东南:审计委员会议事规则(2025年8月)
2025-08-29
浙江大东南股份有限公司董事会审议通过了《审计委员会议事规则》,明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。审计委员会主要负责公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估等工作,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构。
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