【经营】内控审计获无保留意见
2026-02-26
信永中和会计师事务所对华明装备截至2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见。
审计报告意见指出,公司于该基准日按照相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告意见指出,公司于该基准日按照相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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