川润股份:2024年度会计师事务所履职情况评价暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-26
四川川润股份有限公司2024年度聘请北京兴华会计师事务所进行财务报表和内部控制审计。北京兴华出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果,并确认公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对北京兴华的专业资质、业务能力和独立性进行了审查,认为其具备从事财务审计和内部控制审计的能力,审计过程严谨合规。
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