*ST宇顺修订内部审计制度
2025-12-18
深圳市宇顺电子股份有限公司于2025年12月修订并发布了《内部审计制度》。该制度旨在加强和规范公司内部审计工作,保护投资者合法权益,依据相关法律法规及公司章程制定。
制度明确了内部审计的定义、目的、机构设置、人员要求、具体职责与权限、工作程序以及奖励处罚机制。其中,内审部需至少每季度向审计委员会报告工作,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重点事项进行定期检查。此外,公司需根据内审部的评估出具年度内部控制评价报告并予以披露。
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制度明确了内部审计的定义、目的、机构设置、人员要求、具体职责与权限、工作程序以及奖励处罚机制。其中,内审部需至少每季度向审计委员会报告工作,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重点事项进行定期检查。此外,公司需根据内审部的评估出具年度内部控制评价报告并予以披露。
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