【经营】获内部控制有效审计意见
2026-03-26
容诚会计师事务所对禾盛新材2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了报告。审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告的签署日期为2026年3月25日。
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