遥望科技发布内部审计制度规范审计工作
2025-11-13
遥望科技于2025年11月发布内部审计制度,明确董事会下设审计委员会,内部审计机构为稽核审计部且独立于财务部门,向审计委员会负责;规定审计范围涵盖内部控制、财务信息、重大事项(如募集资金使用、关联交易等)监督检查,同时明确审计工作程序、档案管理等要求。
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