西部建设修订内部审计规定,强化风险防控
2025-12-11
中建西部建设股份有限公司为加强内部管理和控制,促进管理层合法合规履行职责并为其正确决策提供可靠信息,制定了《内部审计管理规定(2025年修订)》。
该规定明确了内部审计机构的职责与权限,要求审计工作保持独立客观,并覆盖公司经营中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。规定旨在通过建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性。
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该规定明确了内部审计机构的职责与权限,要求审计工作保持独立客观,并覆盖公司经营中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。规定旨在通过建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性。
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