洋河股份发布新版内部审计制度
2025-10-31
江苏洋河酒厂股份有限公司于2025年10月29日经董事会审议通过新的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计机构的独立性,要求其在董事会审计委员会领导下开展工作,对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督。制度强调审计机构不得与财务部门合署办公,审计人员需具备专业资质并保持独立性。同时规定了审计频率、权限、整改机制及档案管理等内容,旨在提升公司治理水平和信息披露质量。
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