*ST中利:董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-22
江苏中利集团股份有限公司(*ST中利)在2023年度内部控制审计报告中被出具否定意见,主要涉及关联方资金占用和违规担保问题。经过一系列整改措施,包括重整计划的实施、债权人豁免、财务投资人捐赠以及产业投资人补偿,这些问题已在2024年底至2025年初得到妥善解决。容诚会计师事务所和上海加宁律师事务所分别出具了专项说明,确认相关问题已解决。公司董事会认为2023年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已消除。
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