【经营】内部控制获无保留审计意见
2026-04-20
北京德皓国际会计师事务所于2026年4月20日出具了针对奥普光电的内部控制审计报告。报告认为,奥普光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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