巨力索具:内部控制审计报告
2025-04-26
利安达会计师事务所对巨力索具股份有限公司2024年度的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告显示,巨力索具公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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