巨力索具遭监管责令整改 涉财务及信披问题
2025-12-19
巨力索具公告,公司于2025年12月18日收到河北证监局下发的行政监管措施决定书,并对其中指出的问题进行系统性整改。
针对应收账款减值计提不准确问题,公司已重新梳理计提政策,并在2025年三季报中按收入确认时点起算账龄并充分计提坏账准备,计划于2025年12月底前完成相关报告的会计差错更正及追溯调整。
针对政府补助披露不及时问题,公司已修订内部报告制度,完善信息传递机制,要求财务部门在收到大额政府补助时立即通报董事会办公室研判。
针对公司治理不规范问题,公司通过完成董事会换届选举及相关审议程序,已确保审计委员会组成符合法规要求,相关审议程序已履行完毕。
针对应收账款减值计提不准确问题,公司已重新梳理计提政策,并在2025年三季报中按收入确认时点起算账龄并充分计提坏账准备,计划于2025年12月底前完成相关报告的会计差错更正及追溯调整。
针对政府补助披露不及时问题,公司已修订内部报告制度,完善信息传递机制,要求财务部门在收到大额政府补助时立即通报董事会办公室研判。
针对公司治理不规范问题,公司通过完成董事会换届选举及相关审议程序,已确保审计委员会组成符合法规要求,相关审议程序已履行完毕。
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