巨力索具收监管函,涉财务核算及信披违规
2025-12-19
深圳证券交易所于2025年12月19日向巨力索具股份有限公司及相关责任人发出监管函。
监管函指出,公司存在应收账款减值计提不准确、政府补助披露不及时及公司治理不规范等违规行为。
其中,2023年因应收账龄计算错误导致坏账准备少提214.91万元;2024年4月收到的163.62万元政府补助未及时披露;公司董事会、薪酬委员会在高级管理人员及个别非独立董事薪酬审议程序上存在缺失,且存在高管兼任审计委员会成员的情况。
监管函指出,公司存在应收账款减值计提不准确、政府补助披露不及时及公司治理不规范等违规行为。
其中,2023年因应收账龄计算错误导致坏账准备少提214.91万元;2024年4月收到的163.62万元政府补助未及时披露;公司董事会、薪酬委员会在高级管理人员及个别非独立董事薪酬审议程序上存在缺失,且存在高管兼任审计委员会成员的情况。
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