巨力索具收监管函,多环节内控缺陷引关注
2025-12-29
深交所向巨力索具及多名高管下发监管函,直指其在应收账款减值计提、政府补助披露及时性及公司治理规范三大方面存在违规行为。河北证监局同步对公司采取责令改正并出具警示函,相关责任人被要求接受监管谈话。
监管函指出,公司部分暂估应收账龄计算错误,导致2023年坏账准备少提;政府补助披露不及时;公司治理不规范,包括薪酬审议程序缺失、高管兼任审计委员会成员等问题。
尽管公司随后披露了整改公告,但此次事件暴露出其在内控机制上的缺陷。此外,公司近年业绩波动剧烈,在连续亏损且亏损扩大的前提下,部分高管薪酬逆势上涨;同时,研发投入收缩,而资产负债率逐年攀升、存货周转天数延长,加大了偿债压力和减值风险。
监管函指出,公司部分暂估应收账龄计算错误,导致2023年坏账准备少提;政府补助披露不及时;公司治理不规范,包括薪酬审议程序缺失、高管兼任审计委员会成员等问题。
尽管公司随后披露了整改公告,但此次事件暴露出其在内控机制上的缺陷。此外,公司近年业绩波动剧烈,在连续亏损且亏损扩大的前提下,部分高管薪酬逆势上涨;同时,研发投入收缩,而资产负债率逐年攀升、存货周转天数延长,加大了偿债压力和减值风险。
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