隆基机械发布内部审计新规
2025-10-22
山东隆基机械股份有限公司发布了新的内部审计管理制度,明确了内部审计的职责、权限和工作流程。公司将在董事会下设审计委员会,确保审计工作的独立性和客观性。审计部将定期对财务报告、内部控制、募集资金使用、关联交易等关键领域进行审计,并至少每季度向审计委员会报告一次。制度还强调了对重大投资、资产买卖、对外担保等事项的审计重点,以及对内部控制缺陷的整改监督。此外,公司将每年披露内部控制自我评价报告,并视情况要求会计师事务所出具内部控制鉴证报告。
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