伟星新材修订审计委员会议事规则
2025-12-11
伟星新材于2025年12月修订了董事会审计委员会议事规则,旨在强化董事会决策与内部监督机制,实现对财务收支和经营活动的有效监督。
修订后的规则明确审计委员会作为负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构,要求委员勤勉尽责,确保财务报告真实准确。
规则详细规定了审计委员会的职责权限,包括监督外部审计、审核财务信息披露、评估内部控制等,并明确了会议的召开、议事与表决程序。
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修订后的规则明确审计委员会作为负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构,要求委员勤勉尽责,确保财务报告真实准确。
规则详细规定了审计委员会的职责权限,包括监督外部审计、审核财务信息披露、评估内部控制等,并明确了会议的召开、议事与表决程序。
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