新北洋发布新版内部审计制度
2025-10-10
山东新北洋信息技术股份有限公司发布了更新后的内部审计制度,自2025年10月起施行。该制度明确了内部审计的职责范围、组织架构和工作流程,强化了对财务信息、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审计监督,并要求至少每季度向董事会或审计委员会报告审计情况。审计部门独立于财务部门,具备较高独立性和权威性,有助于提升公司治理水平和风险防控能力。
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