力生制药发布最新内部审计制度
2025-10-23
天津力生制药股份有限公司发布了最新的内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限和工作流程。公司设立审计与合规部,直接对董事会审计委员会负责,强化了内部控制和风险管理。该制度要求定期对公司财务信息、内部控制、重大投资、关联交易、募集资金使用等方面进行审计监督,并强调反舞弊机制建设。审计部门有权参与公司重要会议,提出改进建议,并对违规行为进行追责。
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