嘉欣丝绸发布2025年内部审计制度修订公告
2025-11-13
2025年11月13日,嘉欣丝绸发布修订后的内部审计制度公告。公告明确审计部独立性、职责权限及工作程序等内容,包括审计部向董事会审计委员会负责,需检查内部控制有效性、财务信息真实性,协助反舞弊并定期报告工作;同时规定审计流程、人员资质及保密义务等,旨在加强内部监督与风险控制,维护公司及股东权益。
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