海康威视:内部审计制度(2025年9月)
2025-09-06
文档为杭州海康威视数字技术股份有限公司发布的《内部审计制度》,详细规定了公司内部审计的机构设置、职责分工、工作流程及信息披露要求。制度强调内审部对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性,并对内部控制、财务信息、重大事项(如募集资金使用、担保、关联交易、对外投资等)进行定期审查和评估。公司需每年披露内部控制评价报告和审计报告,确保信息披露的真实、准确、完整。
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