康盛股份:内部控制审计报告
2025-04-25
立信中联会计师事务所对浙江康盛股份有限公司2024年的财务报告内部控制进行了审计,并出具了审计报告。报告显示,康盛股份在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司自我评价报告也表明,未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。
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