ST百灵:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明
2025-06-27
贵州百灵企业集团制药股份有限公司针对2023年内控审计报告中指出的市场开拓及促销费用计提的时间滞后、确认不完整等内部控制缺陷进行了整改。整改措施包括引入新的云计算企业管理软件、定期核对数据、按权责发生制原则计算市场费用、每月审核市场费用发票等。整改于2024年9月完成,经审计,相关内部控制否定意见所涉事项已消除,2024年12月31日的内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见。
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