胜利精密修订审计委员会工作细则 强化监督职能
2025-12-06
胜利精密发布了经修订的《董事会审计委员会工作细则》,进一步明确了审计委员会的组成、职责权限与议事规则。新细则强化了审计委员会在监督内外部审计、审核财务信息披露及评估内部控制等方面的职能。
根据细则,审计委员会由3名董事组成,其中独立董事占半数以上,且须包含会计专业人士,以确保其专业性。该委员会将直接对董事会负责,并有权就相关事项向董事会报告及提出建议。
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根据细则,审计委员会由3名董事组成,其中独立董事占半数以上,且须包含会计专业人士,以确保其专业性。该委员会将直接对董事会负责,并有权就相关事项向董事会报告及提出建议。
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