尤夫股份更新内部审计制度
2025-10-30
浙江尤夫高新纤维股份有限公司发布了更新后的内部审计工作制度,明确了内部审计的组织架构、职责权限及工作流程。该制度强调审计工作的独立性,要求审计部门在董事会领导下开展工作,定期对财务收支、内部控制、重大资金往来等事项进行审计,并至少每季度向董事会报告一次。同时,制度强化了对募集资金使用、关联交易、对外担保等关键领域的审计监督,要求每年提交内部控制评价报告。
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