长高电新发布内部审计制度 规范审计管理
2025-11-18
长高电新于2025年11月发布内部审计工作制度,该制度由公司董事会制定并负责解释,明确了内部审计处的设置、职责、权限及追责条款。内部审计处对董事会审计委员会负责,独立开展工作;其职责包括检查被审计对象内控有效性、审计财务资料真实性、监督募集资金使用等事项,还需建立反舞弊机制;同时拥有查看相关记录、要求报送文件等权限;此外制度对被审计对象不配合审计及内部审计人员失职的行为规定了追责措施。
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