华软科技:2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-04-29
2024年,金陵华软科技股份有限公司聘请鹏盛会计师事务所为其年度财务和内部控制审计机构。鹏盛会计师事务所对公司的财务报表和内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会对鹏盛会计师事务所的专业资质和执业能力进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力。
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