青龙管业:青龙管业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于公司2024年年报相关文件的审核意见
2025-04-24
青龙管业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司2024年年度报告及其摘要,认为内部控制制度有效执行,不存在重大缺陷。审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构,因其具备独立性和专业胜任能力,且过去表现良好。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜