晶澳科技发布内部审计管理制度规范审计工作
2025-11-18
晶澳科技于2025年11月17日通过内部审计管理制度,明确董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作,设立专职内部审计部门并规定其职责包括检查内控有效性、财务信息真实性等,同时明确审计人员资质、工作程序及奖惩机制等内容。
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