天齐锂业完善内部审计制度,强化风控与治理
2025-12-09
天齐锂业股份有限公司审议通过了《内部审计管理制度》。该制度旨在规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计工作规范化、制度化。
制度明确内部审计机构为公司监察审计部,由董事会审计与风险委员会领导,并对董事会负责。内部审计工作涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包含财务审计、经营管理审计、例行审计等多种业务类型。
该制度的实施将有助于加强公司内部控制与风险管理,提高经营管理水平和经济效益,保护投资者合法权益。
制度明确内部审计机构为公司监察审计部,由董事会审计与风险委员会领导,并对董事会负责。内部审计工作涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包含财务审计、经营管理审计、例行审计等多种业务类型。
该制度的实施将有助于加强公司内部控制与风险管理,提高经营管理水平和经济效益,保护投资者合法权益。
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