申通快递发布新版内部审计制度
2025-10-28
申通快递股份有限公司发布了新版内部审计制度,明确了内部审计部门的职责和权限,强化了对内部控制、财务信息、风险管理等方面的监督机制。制度规定内部审计部门在审计委员会领导下独立开展工作,定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项,并要求至少每季度向审计委员会报告工作情况。公司还强调要对违反内部控制制度的行为进行责任追究,并将内控执行情况纳入绩效考核。
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