中超控股:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-15
江苏中超控股股份有限公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所2024年度履职情况进行了评估和监督。苏亚金诚作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,完成了年度审计任务,出具了审计报告,并对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行了鉴证。审计委员会认为苏亚金诚具备专业能力和独立性,审计过程规范有序,审计报告客观、完整、清晰、及时。
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