【市场】中超控股内部控制审计获无保留意见
2026-03-30
苏亚金诚会计师事务所对江苏中超控股股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制出具了审计报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告于2026年3月30日发布。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜