常宝股份今日起实施新审计制度
2025-10-25
江苏常宝钢管股份有限公司于2025年10月25日通过董事会决议,正式实施新版《内部审计制度》。该制度明确了内审部在董事会审计委员会领导下独立运作,强化了对内部控制、财务信息、重大事项如募集资金使用、对外投资、关联交易等的审计监督职责。制度要求内审部每季度至少报告一次工作情况,每年提交一次内部控制评价报告,并加强对重大事项的及时审计。同时,公司建立了审计整改责任机制和违规追责机制,提升公司治理水平和信息披露质量。
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