润邦股份:董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-04-28
江苏润邦重工股份有限公司董事会发布了对致同会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。报告详细介绍了致同会计师事务所的基本情况、投资者保护能力和诚信记录,并说明了公司聘请该事务所的程序。报告指出,致同所对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,认为公司财务报表符合企业会计准则,内部控制有效,并出具了标准无保留意见的审计报告。
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