荣盛石化发布内部审计制度 强化公司治理
2025-12-08
荣盛石化股份有限公司于2025年12月制定了内部审计制度,旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,维护公司与股东的合法权益。
该制度明确了审计部的独立地位与职责,涵盖对内部控制、财务信息、重大事项的定期检查,并建立向董事会及其审计委员会的报告机制,以促进公司治理完善。制度强调了内部审计在监督风险管理、反舞弊以及配合外部审计方面的重要作用,并规定了责任追究条款。
该制度明确了审计部的独立地位与职责,涵盖对内部控制、财务信息、重大事项的定期检查,并建立向董事会及其审计委员会的报告机制,以促进公司治理完善。制度强调了内部审计在监督风险管理、反舞弊以及配合外部审计方面的重要作用,并规定了责任追究条款。
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