佳隆股份:内部控制审计报告
2025-04-25
众华会计师事务所对广东佳隆食品股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并发表了审计意见。报告指出,佳隆股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告也提到了内部控制的固有局限性及其对未来内部控制有效性的影响。
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