*ST辉丰发布内部审计工作制度规范
2025-11-18
*ST辉丰发布内部审计工作制度,明确董事会下设审计委员会,审计部独立运作,负责财务、内控、工程、合同、离任、专项等审计事项,规定审计权限、工作程序及相关法律责任,要求各部门配合审计工作,保障审计独立性与公正性。
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