汉缆股份发布内部审计制度强化治理
2025-11-11
2025年11月10日汉缆股份发布内部审计制度,旨在加强内部审计规范、保护投资者权益。制度明确审计委员会领导审计部,审计部需履行内控检查、财务审计等职责,拥有检查账务资料等权限,还规定了审计流程及奖惩措施,自董事会通过之日起生效。
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