利源股份:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-29
吉林利源精制股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。大华所对利源股份2024年度财务报告及内部控制进行了审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。审计委员会认为大华所具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司的财务审计工作要求。
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