【风险】协鑫集成控股股东资金占用已整改
2026-04-28
协鑫集成董事会发布专项说明,针对2025年度内部控制审计报告带强调事项段涉及事项。强调事项段指出,2025年5月至2026年3月期间存在控股股东非经营性资金占用情形。
截至2026年3月30日,公司已收回全部被占用资金本金及利息,并对内部控制缺陷进行了整改。董事会已采取问责、完善内控制度等措施,强化合规管理,防止类似事件再次发生。
截至2026年3月30日,公司已收回全部被占用资金本金及利息,并对内部控制缺陷进行了整改。董事会已采取问责、完善内控制度等措施,强化合规管理,防止类似事件再次发生。
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