老板电器董事会审议通过内部审计制度
2025-12-12
公司于2025年12月4日经董事会审议通过了《杭州老板电器股份有限公司内部审计制度》。
该制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益,并促使公司持续健康发展。制度明确了内部审计的定义、目标、适用范围,并详细规定了内部审计机构的设立、职责权限、工作程序、信息披露要求以及相关的奖励与处罚机制。
制度强调审计部应向董事会负责,并接受审计委员会的监督指导,确保内部审计的独立性与有效性。
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该制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益,并促使公司持续健康发展。制度明确了内部审计的定义、目标、适用范围,并详细规定了内部审计机构的设立、职责权限、工作程序、信息披露要求以及相关的奖励与处罚机制。
制度强调审计部应向董事会负责,并接受审计委员会的监督指导,确保内部审计的独立性与有效性。
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