宝馨科技:监事会关于《董事会关于公司2024年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-29
江苏宝馨科技股份有限公司2024年度财务报告被中喜会计师事务所出具了保留意见的审计报告,同时内部控制有效性审计报告被出具了带强调事项段的无保留意见。监事会对此表示无异议,并将继续监督公司整改,以消除不利影响,维护公司及股东利益。
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