旷达科技:内部控制审计报告
2025-03-21
致同会计师事务所对旷达科技集团股份有限公司2024年度内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告指出,公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,公司自我评价报告也表明,公司在内部控制方面没有发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。
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