银河电子:监事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-25
立信会计师事务所对江苏银河电子股份有限公司2024年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段无保留审计意见的内部控制审计报告。监事会同意董事会对此事项的说明,并将督促公司加强内部控制管理,提升管理水平,维护股东权益。
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