【风险】审计保留意见及子公司受调查影响经营
2026-04-30
公司2025年财务报告被出具保留意见审计报告,内控审计报告附带强调事项段,主要源于子公司同智机电历史相关事项影响。
同时,子公司受特定领域合同审价审核调查、被提起诉讼及36个月禁止参加全军装备采购,导致军品新增订单减少、收入确认放缓,经营业绩承压。董事会已成立专项整改小组,制定整改措施并更换管理层,但该事项对公司再融资构成阶段性影响。
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同时,子公司受特定领域合同审价审核调查、被提起诉讼及36个月禁止参加全军装备采购,导致军品新增订单减少、收入确认放缓,经营业绩承压。董事会已成立专项整改小组,制定整改措施并更换管理层,但该事项对公司再融资构成阶段性影响。
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