浙江众成:董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-18
浙江众成包装材料股份有限公司董事会审计委员会发布了关于2024年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告。报告指出,大信会计师事务所在2024年度对公司财务报告进行了审计,并对公司内部控制有效性、募集资金使用情况、关联方资金占用情况等进行了核查,最终出具了标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会认为大信事务所在审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序。
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