海联金汇发布内部审计制度规范审计工作
2025-11-19
海联金汇于2025年11月18日发布内部审计制度,明确审计中心在董事会审计委员会领导下独立开展工作,职责包括检查内控有效性、审计财务资料、反舞弊、监督募集资金使用等,同时规定了审计程序、权限及奖惩措施等内容。
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