司尔特:董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
2025-04-30
信永中和会计师事务所对安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年度内部控制有效性出具了带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告。报告指出,公司审计部副部长黄席利涉嫌职务侵占犯罪,导致以前年度财务报表存在重大会计差错。公司已采取整改措施,包括追溯重述法更正差错和完善内部治理结构。该事项不影响公司内部控制的有效性,但案件仍处于侦查阶段。
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