中化岩土发布修订版内部审计制度
2025-12-13
中化岩土集团股份有限公司于2025年12月12日修订并发布了公司内部审计制度。该制度明确了内部审计的职责范围、工作程序及具体实施要求,旨在加强内部控制与风险管理,保障财务信息真实准确。审计部将对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等经济活动进行及时审计监督。
制度规定,如审计中发现内部控制存在重大缺陷或风险,需及时向审计委员会报告,董事会须向深交所披露并说明已采取的措施。
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制度规定,如审计中发现内部控制存在重大缺陷或风险,需及时向审计委员会报告,董事会须向深交所披露并说明已采取的措施。
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