春兴精工:内部审计制度
2025-08-29
文档为苏州春兴精工股份有限公司发布的《内部审计制度》,详细规定了公司内部审计的总则、机构设置、职责权限、工作程序及信息披露等内容。制度明确审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司财务信息、内部控制、重大经营活动等进行监督和评估,并要求定期提交审计计划和报告,重点审查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。
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